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2016年度“三公”经费决算情况(管委会)
发布时间:2017/7/20 13:19:50 查看2135

管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为512万元,财政拨款决算支出为408.14万元,对比财政拨款预算减少103.86万元,完成预算的79.72%。其中:因公出国(境)费决算支出为 1.82万元,对比预算减少6.18万元,完成预算的22.75%公务用车运行经费决算支出为188.02万元,对比预算减少4.98万元,完成预算的97.42%公务接待费决算支出为218.3万元,对比预算减少92.7万元,完成预算的70.19%

2016年度“三公”经费决算支出小于预算数的主要原因为:认真贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神,坚持厉行节约,进一步优化支出结构,主要加强公务接待的管理,严格控制规模,从严控制“三公”经费开支范围,相应减少支出。

管委会2016年度“三公”经费财政拨款决算支出数相比2015年度“三公”经费财政拨款决算支出数减少11.23万元,降低2.68%。其中:因公出国(境)费决算支出减少6.51万元,降低78.15%公务用车运行费决算支出减少3.44万元,降低1.55%公务接待费决算支出减少1.28万元,降低0.68%

因公出国(境)费决算支出减少的原因是16年出国境任务相对减少。公务用车购置及运行费决算支出减少的主要原因是落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费决算支出减少的原因是管委会制订了一系列制度和规定,强化招待审批制度,加强了接待部门和接待标准的管理,做到了制度健全、管理规范、控制有效。

 



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